Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/390
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/390
- Popis plneniaslužby
- Cena150,00 EUR
- Dátum doručenia27.10.2023
- Dátum splatnosti27.10.2023
- Dátum úhrady30.11.2023
- Dátum vystavenia27.10.2023
- Dátum zverejnenia22.2.2024
- OdberateľObec Nová Vieska
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKomunal Servis - VO s.r.o.
- IČO51115026
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web