Obsah
Detail faktúryč.: DF2018/273
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/273
- Popis plneniamateriál pre PO
- Cena1 645,78 EUR
- Dátum doručenia17.8.2018
- Dátum splatnosti31.8.2018
- Dátum úhrady30.8.2018
- Dátum vystavenia17.8.2018
- Dátum zverejnenia6.12.2019
- OdberateľObec Nová Vieska
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFlorian s.r.o.
- IČO36427969
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web