Obsah
Detail faktúryč.: DF2021/39
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/39
- Popis plneniaspotreba materiálu - Covid
- Cena149,70 EUR
- Dátum doručenia19.1.2021
- Dátum splatnosti2.2.2021
- Dátum úhrady31.1.2021
- Dátum vystavenia19.1.2021
- Dátum zverejnenia22.2.2024
- OdberateľObec Nová Vieska
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľpre Vás s.r.o.
- IČO53123727
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web